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深化內(nèi)審機(jī)制 筑牢合規(guī)防線

瀏覽:197 作者: 時(shí)間:2024-12-31
國家金融監(jiān)督管理局發(fā)布的金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法將于2025年3月1日起施行,同時(shí),2024年也是擔(dān)保集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)年,為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理,提升業(yè)務(wù)合規(guī)性,堅(jiān)守風(fēng)控底線,2024年12月末,湖南潭城融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司正式開展2024年度內(nèi)部審計(jì)工作

國家金融監(jiān)督管理局發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》將于2025年3月1日起施行,同時(shí),2024年也是擔(dān)保集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)年,為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理,提升業(yè)務(wù)合規(guī)性,堅(jiān)守風(fēng)控底線,2024年12月末,湖南潭城融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司正式開展2024年度內(nèi)部審計(jì)工作。


圖片6


此次內(nèi)審工作主要分為三個(gè)階段:自查自糾、集中檢查和整改驗(yàn)收。集團(tuán)對(duì)此次內(nèi)審高度重視,要求被審計(jì)部門(子公司)須積極配合內(nèi)審工作。對(duì)于在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題將進(jìn)行逐一分析,查找成因,并積極探討糾正措施予以整改。同時(shí),此次內(nèi)審結(jié)果也將作為集團(tuán)年度內(nèi)部績效考核的重要參考。


內(nèi)審工作一直是擔(dān)保集團(tuán)的長效機(jī)制。除年度內(nèi)審?fù)?,專?xiàng)內(nèi)審也在持續(xù)推進(jìn),今年以來,還開展了針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目以及大額在保項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。內(nèi)審工作的開展,是擔(dān)保集團(tuán)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、提升管理效率的重要舉措,也是一次系統(tǒng)性、技術(shù)性的“內(nèi)部體檢”。通過內(nèi)審,進(jìn)一步規(guī)范擔(dān)保集團(tuán)各個(gè)工作環(huán)節(jié)的工作流程,增強(qiáng)干部職工的合規(guī)意識(shí)和約束意識(shí),為集團(tuán)的穩(wěn)健運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。擔(dān)保集團(tuán)一直秉承合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的理念,通過常態(tài)化的內(nèi)部審計(jì),不斷優(yōu)化管理流程,提高服務(wù)質(zhì)量,以期為湘潭地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。


供稿:風(fēng)控審計(jì)部
審核:陳洲
終審:劉旺